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新绛县糖尿病医院2019年部门决算公开

发布日期:2020-10-16 15:38    来源: 新绛县政府网     【字体: 】    打印本页

第一部分  概况

一、本部门职责

1、提供高水平的专科、专家服务,开设糖尿病及其并发症、心脑血管及肾病、儿科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务。

2、开展糖尿病健康筛查及三级预防的宣传教育及治疗,包括饮食治疗、运动治疗、药物治疗、血糖监测和糖尿病健康教育。

3、承担预防保健、主要是糖尿病及其并发症的预防保健工作。

二、机构设置情况

内设内科、外科、妇科专业、医学检验科、临床检验科,临床体液、血液专业,临床化验检验专业、医学影像科,超声诊断专业,心电诊断专业、中医科。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2019年收入支出决算总表

公开01表

编制单位:新绛县糖尿病医院

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

367,792.60

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

51,520.00

9

九、卫生健康支出

39

341,847.80

10

十、节能环保支出

40

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

22

二十二、其他支出

52

0.00

23

二十三、债务还本支出

53

0.00

24

二十四、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

25

367,792.60

本年支出合计

55

393,367.80

    用事业基金弥补收支差额

26

0.00

    结余分配

56

0.00

    年初结转和结余

27

25,575.20

    年末结转和结余

57

0.00

      其中:项目支出结转和结余

28

14,000.00

      其中:项目支出结转和结余

58

0.00

29

59

总计

30

393,367.80

总计

60

393,367.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2019年收入决算表

公开02表

编制单位:新绛县糖尿病医院

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

367,792.60

367,792.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

51,520.00

51,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

51,520.00

51,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

51,520.00

51,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

316,272.60

316,272.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

316,272.60

316,272.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100208

 其他专科医院

276,006.60

276,006.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

40,266.00

40,266.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2019年支出决算表

公开03表

编制单位:新绛县糖尿病医院                                                                                                                 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

393,367.80

339,101.80

54,266.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

51,520.00

51,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

51,520.00

51,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

51,520.00

51,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

341,847.80

287,581.80

54,266.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

341,847.80

287,581.80

54,266.00

0.00

0.00

0.00

2100208

 其他专科医院

287,581.80

287,581.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

54,266.00

0.00

54,266.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:新绛县糖尿病医院

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

367,792.60

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

51,520.00

51,520.00

0.00

9

九、卫生健康支出

39

341,847.80

341,847.80

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

367,792.60

本年支出合计

55

393,367.80

393,367.80

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

25,575.20

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

25,575.20

57

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

58

29

59

总计

30

393,367.80

总计

60

393,367.80

393,367.80

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

编制单位:新绛县糖尿病医院                         金额单元:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

393,367.80

339,101.80

54,266.00

208

社会保障和就业支出

51,520.00

51,520.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

51,520.00

51,520.00

0.00

2080502

事业单位离退休

51,520.00

51,520.00

0.00

210

卫生健康支出

341,847.80

287,581.80

54,266.00

21002

公立医院

341,847.80

287,581.80

54,266.00

2100208

  其他专科医院

287,581.80

287,581.80

0.00

2100299

 其他公立医院支出

54,266.00

0.00

54,266.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2019年一般预算财政拨款支出决算表(二)

                                                                                                                           公开06

编制单位:新绛县糖尿病医院                                            金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

321,581.80

287,581.80

302

商品和服务支出

20,266.00

0.00

30101

  基本工资

287,581.80

287,581.80

30201

  办公费

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

0.00

30202

  印刷费

0.00

0.00

30103

  奖金

0.00

0.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

30107

  绩效工资

0.00

0.00

30205

  水费

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

30206

  电费

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

0.00

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

34,000.00

0.00

30208

  取暖费

0.00

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

 物业管理费

0.00

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

0.00

30211

  差旅费

0.00

0.00

30113

  住房公积金

0.00

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

30214

  租赁费

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

51,520.00

51,520.00

30215

  会议费

0.00

0.00

30301

  离休费

0.00

0.00

30216

  培训费

0.00

0.00

30302

  退休费

51,520.00

51,520.00

30217

  公务接待费

0.00

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

20,266.00

0.00

30304

  抚恤金

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

30305

  生活补助

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

0.00

0.00

30309

  奖励金

0.00

0.00

30229

  福利费

0.00

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

我单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计184万元、支出总计249万元。与2018年相比,收入总计无减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计184万元,其中:财政拨款收入37万元,占比20%;事业收入146万元,占比79%;其他收入1万元,占比1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计249万元,其中:基本支出10万元,占比4%;经营支出239万元,占比96%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计37万元、支出总计39万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少45万元,下降54%,财政拨款支出总计减少43万元,下降52%。主要原因是人员减少,业务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出39万元,占本年支出合计的16%。与2018年相比,财政拨款支出减少43万元,下降52%。主要原因是人员减少业务减少。其中,人员经费39万元,占比100%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出39万元,主要用于卫生健康(支出39万元,占100%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

财政拨款收入37万元,上年结转2.万元。支出39万元,

2018年决算减少45万元,下降54%,主要原因人员减少,业务减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出39万元,其中:人员经费39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度,无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,为业务用车。单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

未开展绩效管理工作。

    部门决算中项目绩效自评结果。

(2)部门评价项目绩效评价结果。部门组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开,报告框架参照所附《故宫博物院古建整体保护维修项目绩效评价报告》。

(绩效评价报告以附件形式公开)

(五)其他需要说明的事项

     无其他说明。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收